题目

[单选题]关于跨境电子商务零售进口商品税收征管,下列说法正确的是(  )。
  • A.单次交易限值以内进口的商品,按法定应纳税额的70%征收消费税或增值税
  • B.电子商务企业为纳税人
  • C.跨境电子商务零售进口商品的关税计税价格为实际交易价款,包括货物零售价格、运费,不包括保险费
  • D.跨境电子商务零售进口商品至海关放行之日起30日内退货的,可以申请退税,但不能调整个人年度交易总额
本题来源:第八节 进口环节增值税政策 点击去做题 箭头

答案解析

答案: A
答案解析:

选项A,在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,关税税率暂设为零;进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收。

选项B,购买跨境电子商务零售进口商品的个人作为纳税义务人。

选项C,跨境电子商务零售进口商品的关税计税价格为实际交易价款,包括货物零售价格、运费和保险费。

选项D,跨境电子商务零售进口商品至海关放行之日起30日内退货的,可申请退税,并相应调整个人年度交易总额。

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拓展练习

第1题
答案解析
答案: B
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选项B当选:对于企业、单位和个人委托代理进口应征增值税的货物,以海关开具的完税凭证上的纳税人为增值税纳税人。

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第2题
[单选题]下列关于进口货物征税范围的说法中,错误的是(  )。
  • A.确定一项货物是否属于进口货物,看其是否有报关手续
  • B.报关进境的应税货物,自行采购用于贸易的,应按照规定缴纳进口环节的增值税
  • C.报关进境的应税货物,自行采购用于自用的,应按照规定缴纳进口环节的增值税
  • D.报关进境的应税货物为国外捐赠的,无须缴纳进口环节的增值税
答案解析
答案: D
答案解析:

选项D当选:确定一项货物是否属于进口货物,看其是否有报关手续。只要是报关进境的应税货物,不论其用途如何,是自行采购用于贸易,还是自用;不论是购进,还是国外捐赠,均应按照规定缴纳进口环节的增值税(进口免税的货物除外)。

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第3题
[不定项选择题]根据现行规定,下列选项中免征进口环节消费税的有(  )。
  • A.因残损而由进口货物的发货人更换的不同货物
  • B.消费税税额在人民币50元以下的一票货物
  • C.有商业价值的广告品
  • D.外国政府无偿赠送的物资
  • E.在海关放行后损失的进口货物
答案解析
答案: B,D
答案解析:

选项A,因残损、短少、品质不良或者规格不符原因,由进口货物的发货人、承运人或者保险公司免费补偿或者更换的相同货物,进口时不征收进口环节增值税和消费税。被免费更换的原进口货物不退运出境的,海关应当对原进口货物重新按照规定征收进口环节增值税和消费税。

选项C,无商业价值的广告品和货样免征进口环节增值税和消费税。

选项E,在海关放行前损失的进口货物免征进口环节增值税和消费税。

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第4题
[单选题]下列关于进口环节增值税税务处理错误的是(  )。
  • A.在计算进口环节的应纳增值税税额时,不得抵扣任何税额,即在计算进口环节的应纳增值税税额时,不得抵扣发生在我国境外的各种税金
  • B.在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,跨境电子商务零售进口商品的进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的80%征收
  • C.跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币5000元,个人年度交易限值为人民币26000元
  • D.跨境电子商务零售进口商品自海关放行之日起30日内退货的,可申请退税,并相应调整个人年度交易总额
答案解析
答案: B
答案解析:选项B,在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,关税税率暂设为0,进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收。
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第5题
[不定项选择题]关于跨境电子商务零售进口商品征收增值税,下列说法正确的有(  )。
  • A.购买跨境电子商务零售进口商品的个人作为纳税义务人
  • B.跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币5000元,个人年度交易限值为人民币26000元
  • C.超过单次交易限值,累加后超过个人年度交易限值的单次交易,关税税率暂设为零;进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收
  • D.电子商务交易平台企业可以作为代收代缴义务人
  • E.

    跨境电子商务零售进口商品自海关放行之日起60日内退货的,可申请退税,并相应调整个人年度交易总额

答案解析
答案: A,B,D
答案解析:

选项C,超过单次交易限值,累加后超过个人年度交易限值的单次交易,按一般贸易方式全额征税。

选项E,跨境电子商务零售进口商品自海关放行之日起30日内退货的,可申请退税,并相应调整个人年度交易总额。

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