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发布于2025-09-23 15:54:5124次浏览
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老师我们小规模公司运输企业 租的车没有发票会怎么样 开出去的发票备注都用那些车了,只是成本增加了吗存在什么风险吗 会增加成本,因为无票无法税前扣除导致税负增加,且因销项发票备注用车却无对应进项,易被认定为业务不真实或虚开发票,面临税务处罚、信用受损等合规风险。 专业指导-晶晶老师 2025-09-23 15:56 33次浏览 老师,在做所得税汇算清缴时,我应该怎么知道那一笔账需要调增或者调减呢,而且汇算清缴时,已经过去了一年,或者我是某个单位新来的会计,我应该怎么知道那一笔账务需要调整? 这些事必须的,白条之类的还需要咱查账。或者平时做账的时候就记下下 1、职工福利费、工会经费和教育费附加的计提。 2、营业外支出,包括捐赠、罚金和罚息等。 3、业务招待费和广告费的支出。 专业指导-七七老师 2025-09-23 15:55 17次浏览 老师小规模公司和小微企业啥区别呀,如果十月份报税小规模交了企业所得税第四季度亏损了,那之前交的企业所得税能退回来吗? 可以退的 专业指导-暖暖老师 2025-09-23 15:55 22次浏览 老师,8月不小心抵扣了不能抵扣的发票,我该怎么办! 可以在10月份申报,9月份的时候税的时候在附表二填写进项税转出 专业指导-阿宝老师 2025-09-23 15:55 21次浏览 老师,河北省廊坊市医保增员怎么操作 登录网厅后,通常在 “单位办事” 、“职工管理” 或 “职工增员申报” 等模块下可以找到相关功能。 需要准确填写新参保员工的个人信息,如姓名、身份证号、参加工作时间、参保日期等,并上传必要的附件(如劳动合同等)。 专业指导-小刘老师 2025-09-23 15:55 22次浏览 老师,机械租赁费 有带司机和没带司机有什么区别?有带司机 的话。司机的工资能当主营业务成本吗? 同学你好: 1、带司机与不带司机的核心区别:前者是 “机械 + 人工” 的建筑 / 劳务服务(税率 9%,出租方担责,成本含人工),后者是纯有形动产租赁(税率 13%,承租方担责,成本仅机械相关); 2、若公司主营业务是 “带司机机械租赁服务”(收入科目为 “主营业务收入 - 机械租赁服务收入”),则司机工资是为实现该收入发生的直接人工成本,可计入主营业务成本; 若公司主营业务是 “纯机械租赁”(收入科目为 “主营业务收入 - 有形动产租赁收入”),仅偶尔提供带司机服务(收入计入 “其他业务收入”),则司机工资需对应计入 “其他业务成本”,而非主营业务成本。 专业指导-壹新老师 2025-09-23 15:54 16次浏览
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精华 老师,现在如果是这样的情况应该怎么做分录,我们是小规模物业公司,之前收业主装修押金1000,装修期间垃圾清运费和管理费(合成一块交的)共500(两个费用各一半)当时就开票了,现在退费因为业主未砸改没有垃圾清运的250,所以要和押金一起退返,我找到了当时开票的500全部红冲,又开了新的只管理费的250,现在这样怎么写分录呢 所以现在一共要退回1250元是么? 冲红500元发票的分录: 借:其他应收款 -500 贷:主营业务收入 (红字) 应交税费-应交增值税 (红字) 借:其他应收款 250 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 退款的时候: 借:其他应收款 1250 贷:银行存款 1250 专业指导-壹新老师 2025-09-19 15:33 58次浏览 精华 其他应收的款项都要新立一页吗 其他应收款属于往来类科目,应根据不同的明细项目(如不同债务人、不同款项性质,例如员工备用金、应收赔款、应收租金等)分别设置明细账户,每个明细账户单独占用一页(或一个账页) 进行登记,这样才能清晰核算各明细项的收支和余额,保证账务记录的准确性与可查性。 专业指导-朵朵老师 2025-09-21 21:29 38次浏览 精华 老师,你好,建筑公司按项目核算成本 比如:工程施工-合同成本-201项目-材料费-水泥 这个201项目是设置成三级明细科目吗 可以设置辅助核算。也可以设置3级科目。 专业指导-朵朵老师 2025-09-18 17:53 91次浏览 精华 老师,我们是小规模物业公司,收取业主装修垃圾和管理费当时已合成一笔收入开了票,现验收发现业主未装修要返还装修垃圾费,就相当于要返还当时收费的一半,这个分录应该什么样呢,那我红冲票是先选择当时全金额红冲,再开一张一半费用的票是这样吗 你全部红冲,然后再开一张正确的发票,是可以的哈 专业指导-壹新老师 2025-09-19 10:45 60次浏览 精华 老师,商贸公司成本25655.96元(不含税),销售42149.08(不含税),应交所得税(42149.08-25655.96)×0.25=4123.28,是不是应交所得税4123.28元呢? 如果是满足小微企业,所得税只有5% 专业指导-小刘老师 2025-09-17 09:28 76次浏览 精华 老师下午好,我实际工作中遇到一个问题,计提7月份的工资时计提金额为17320元,但是8月发放7月工资时实际只发放了11000元,然后询问已经离职的原记账员工说原做错的冲红做一笔正确的记账凭证,那我是在7月份记账凭证上改还是在8月份的记账凭证上改 在8月做 专业指导-小刘老师 2025-09-17 15:01 94次浏览

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