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发布于2026-01-22 15:09:2521次浏览
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企业收到个税返还的钱应该怎么做账 收到 借:银行存款 贷:营业外收入 贷:应交税费—应交增值税 奖励办税人员 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 专业指导-晶晶老师 2026-01-22 15:16 27次浏览 我在练习做账,结转损益在咱们用的会计软件上能自动生成吗 可以的 专业指导-晶晶老师 2026-01-22 15:16 27次浏览 老师,这个报税就是最新的吗 增值税申报表没有更新,是企业所得税A类的表格,25年第三季度更新了 专业指导-七七老师 2026-01-22 15:14 32次浏览 这个对账单就能作为入账凭证吗?没有发票也可以吗 支付宝也是有回单的哈,对账单主要是起到核对的作用 专业指导-阿宝老师 2026-01-22 15:13 19次浏览 用企业支付宝付出去的款怎么入账,没有发票 借:销售费用/管理费用等 贷:其他货币资金-支付宝,没有发票的话没有办法税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调增就可以了, 专业指导-七七老师 2026-01-22 15:12 14次浏览 计提并缴纳社保怎么记账?单位承担部分、个人承担部分,养老、失业、工伤各项是不是要分开记?个人部分什么时候用其他应收,什么时候用其他应付,麻烦分别做个详细分录。 1、计提社保: 借:管理费用-社保(单位承担部分) 贷:应付职工薪酬-社保 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-代垫个人社保 贷:银行存款 备注:社保是否要分成养老、失业、工伤看企业的情况哈,有些企业要求严格就会分开。 2、放其他应收或其他应付问题都不大的,一般企业挂其他应收,因为社保一般当月缴纳,工资是下月才发的。 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应收款-个人代垫社保 专业指导-壹新老师 2026-01-22 15:11 16次浏览
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精华 老师,您好 一般纳税人 销售农产品种子 客户是自然 这个部分是否缴纳买卖合同的印花税 同学你好,不需要哈,根据《印花税法》的明确规定,“个人书立的动产买卖合同”不属于印花税的征税范围。只要合同的一方是自然人(个人),那么整个合同就都不需要缴纳印花税 专业指导-壹新老师 2026-01-20 09:36 29次浏览 精华 1.合同负债 是什么? 一般用在什么业务当中? 合同负债就是你先收了客户的钱,但还没给人家提供商品或服务,这笔钱就叫合同负债。 只要是签了合同、先收钱后履约的业务,都能用合同负债,常见的有这几类: 预售类业务 充值卡 / 储值卡业务 服务类预收款 定制化业务 合同负债是必须有与客户的正式合同,而且合同里明确了你的履约义务,只核算和客户合同相关的预收款,专款专用对应履约义务,按新收入准则(财会〔2017〕22 号) 核算,专门管和客户做生意的收入问题 预收账款不一定需要合同,哪怕是口头约定、客户自愿提前打钱都能算,范围更杂,除了商品服务预收款,还可能包括押金、保证金、预收的租金,是按老的会计准则核算,是个比较笼统的先收钱后干活科目 可以简单理解用了新收入准则的话就用合同负债,还是企业会计准则的话就还是用预收账款就可以了 专业指导-阿宝老师 2026-01-19 10:06 62次浏览 精华 老师:请问填季度所得税预交时出现下面的提示保存不起,如何解决呢?谢谢 差异变化大都会有提示,如果你所报的数据是真实的直接报就是。 专业指导-朵朵老师 2026-01-18 10:05 58次浏览 精华 购入固定资产122782,已提折旧82782,尚欠未提折旧额40000,但现将固定资产出售,请问如何做帐呢? 借,固定资产清理, 累计折旧(已提) 贷固定资产(原值) 借,银行存款, 贷,固定资产清理 借或贷资产处置损益,固定资产清理 专业指导-晶晶老师 2026-01-12 16:24 184次浏览 精华 老师,我们是小规模物业公司,上个季度给1个业主的停车费是给了手撕票600就没开电子发票,但是当时报上季度未开票收入里是把这个业主的571.43收入报了,但是账上忘记把这600结转收入了,相当于当时报了税但是收入571.43没确认,老师现在账上怎么办呢 直接补记一笔收入,把当时漏记的600元手撕票停车费确认了就行。 专业指导-晶晶老师 2026-01-06 15:53 265次浏览 精华 老师:我公司购买的生产用的固定资产,在10月及11月计提2个月折旧,在11月份时调换机器补了差价,对方在今年l月5日时把之前购的固定资产开的电子普票红冲,重新开的电子普票,请问我如何账务处理呢?谢谢 12月做账 冲销之前的固定资产入账分录和折旧分录 然后按照新购买的固定资产重新入账计入固定资产,把1月收到的发票放在12月的这个凭证后面即可 专业指导-阿宝老师 2026-01-06 11:08 132次浏览

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