题目

[单选题]下列各项中,不属于常见的内部控制活动是(  )。
  • A.预算控制
  • B.会计系统控制
  • C.运营分析控制
  • D.反舞弊机制的搭建
本题来源:奇兵1-风险管理的流程、体系与方法 点击去做题

答案解析

答案: D
答案解析:常见的内部控制活动有:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。反舞弊机制属于内部控制要素中的信息与沟通,选项 D 当选。
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拓展练习

第1题
答案解析
答案: C
答案解析:决策树法适用于对不确定性投资方案期望收益的定量分析。每条概率分枝上标明了状态及其发生的概率,根据损益值和概率分枝的概率,计算出期望值的大小,确定方案的期望结果,然后根据不同方案的期望结果做出选择。根据题意,甲公司采用的是决策树法,选项 C 当选。
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第2题
答案解析
答案: A
答案解析:“该银行坚持将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质”,这是我国《企业内部控制基本规范》关于内部环境要素的要求,选项 A 当选。
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第3题
[不定项选择题]甲公司是一家生产高档不锈钢表壳的企业,产品以出口为主,以美元为结算货币。公司管理层召开会议讨论如何管理汇率风险,与会人员提出不少对策。关于这些对策,以下表述正确的有(  )。
  • A.部门经理刘某提出“风险规避”策略:从国外进口相关的原材料,这样可以用外币支付采购货款,抵消部分人民币升值带来的影响
  • B.业务员李某提出“风险对冲”策略:运用套期保值工具来控制汇率风险
  • C.财务部小王提出“风险转移”策略:干脆公司把目标客户从国外转移到国内,退出国外市场,这样就从根本上消除了汇率风险
  • D.负责出口业务的副总张某提出“风险控制”策略:加强对汇率变动趋势的分析和研究,以减少汇率风险带来的损失
答案解析
答案: B,D
答案解析:选项 A 属于风险对冲;选项 C 属于风险规避。
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第4题
答案解析
答案: C,D
答案解析:加强对供应商的信用评估属于风险控制,可以降低风险发生的概率,以及风险发生后造成的影响,选项 D 当选;拒绝与信用不好的交易对手进行交易、将某些对工人健康安全风险较高的工作外包给其他公司属于风险规避,选项 C 当选。
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第5题
[不定项选择题]下列关于风险管理信息系统功能的表述中,正确的有(  )。(2014)
  • A.能够对各种风险进行计量和定量分析
  • B.实现风险相关信息与企业外部利益相关者的共享
  • C.对超过风险预警上限的重大风险实施信息预警
  • D.实时反映风险矩阵和排序频谱、重大风险和重要业务流程的监控状态
答案解析
答案: A,C,D
答案解析:风险管理信息系统应实现信息在各职能部门、业务单位之间的集成与共享,既能满足单项业务风险管理的要求,也能满足企业整体和跨职能部门、业务单位的风险管理综合要求,选项 B 不当选。
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