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发布于2023-10-23 10:40:49176次浏览
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老师您好,如果我6月份计提一批费用,没有发票,发票是7月份以后回来的,那我收到发票时应该怎么记账处理?分录怎么做? 预估 按预估金额入账,分录: 借:管理费用/销售费用/成本类科目等(根据费用性质) 贷:其他应付款——暂估费用 收到发票 借:其他应付款——暂估费用 贷:管理费用/销售费用/成本类科目等(红字冲销原计提) 借:管理费用/销售费用/成本类科目等(发票金额) 贷:银行存款/应付账款等 专业指导-晶晶老师 2025-07-11 11:27 20次浏览 老师,我们有三个公司现在没什么业务,只有点银行企业服务费,季度申报需要做报表吗?还是就零申报了? 增值税的话0申报,企业所得税的话根据报表 专业指导-七七老师 2025-07-11 11:26 23次浏览 用友软件,如何删除辅助核算的客户或者供应商的链接 用过吗?没用过的话直接删了就可以的。用过的话就不能删了 专业指导-七七老师 2025-07-11 11:25 25次浏览 老师之前我3月的时候暂估了一个工程的材料费,现在老板又说可能票来不了,我之前结转成本了,现在我可以直接冲红凭证写之前暂估的负数凭证吗? 我们是小规模纳税人 可以的 专业指导-晶晶老师 2025-07-11 11:25 22次浏览 交企业所得税时暂估的成本 如果后期没有取得发票 在明年汇算清缴前在补税可以吗 年度汇算清缴的时候就需要调,不能跨到其他年份了 专业指导-七七老师 2025-07-11 11:25 22次浏览 结转主营业务成本时,可以用生产成本的直接人工和燃料费结转吗 结转主营业务成本时,不能直接用“生产成本——直接人工”“生产成本——燃料费”结转,需遵循“生产成本→库存商品→主营业务成本”的流程。 专业指导-晶晶老师 2025-07-11 11:25 25次浏览
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精华 老师,员工在公司上班8个月,补偿金9万,那补偿金多少要缴个税啊? 根据个税政策,员工补偿金9万元如果未超过当地上年职工平均工资的3倍(比如北京是127,200元),那9万是免税的哦~但如果超过的话,超出的部分会按“综合所得”计税。具体计算方式是把补偿金除以工作月数(8个月),再减去5,000元费用,剩余部分按3%税率算。不过你的情况9万应该不用交税啦! 专业指导-朵朵老师 2025-07-01 20:57 75次浏览 精华 老师,汽车洗车发票怎么开呀,税目是什么呢 生活服务,税收编码等等 专业指导-七七老师 2025-07-01 17:38 62次浏览 精华 老师,公司门口做个牌匾计什么科目 可以入管理费用-办公费科目 专业指导-小刘老师 2025-07-01 14:04 27次浏览 精华 老师我学了咱们实操,我在实际工作中遇到的问题是,我接手上个会计的账,她做的凭证关于增值税结转这块我看不懂,为什么要这样做,可以平一下账吗?老师为什么缴纳的增值税都放到已交税金里面去,可以不这么操作吗?老师正确的记账方法是什么? 她应该吧已交税金和未交税金再做一个结转哈 专业指导-小刘老师 2025-07-01 11:38 189次浏览 精华 外贸公司,适用小企业会计准则,本月货物已经报关出口,但还未收到购进货物的发票,还要确认收入结转成本吗,如果要,分录怎么写 根据小企业会计准则,货物已报关出口就需要确认收入哦~分录是:借:应收账款-国外客户,贷:主营业务收入-出口销售。成本的话,可以先暂估入账:借:主营业务成本-出口商品,贷:应付账款-暂估供应商。等收到发票后再调整,记得在汇算清缴前取得发票,不然所得税要调增呢! 专业指导-朵朵老师 2025-07-06 09:09 66次浏览 精华 老师,有点小疑惑,采购时有用辅助核算,销售不需要辅助核算么? 一般来说不需要辅助核算的,销售辅助核算一般是往来辅助核算 专业指导-阿宝老师 2025-06-29 11:30 104次浏览

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