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发布于2025-09-26 11:09:5321次浏览
相关问题讨论
您好老师,我咨询一下怎么核算企业成本,还差不多多少成本??比如说企业开具发票271082含税小规模,取得发票82745。需要交多少企业所得税,还需要找多少成本才可以合理少交税。 这个根据企业实际情况哈,实际开支了多少就需要多少发票,我们核算建立在真实业务的基础上 专业指导-小刘老师 2025-09-26 13:45 20次浏览 老师你好,我们公司有一家应收账款对方要按照7.5折给我们回款,剩余的钱就不给了。我们之前给开的发票还不让我们作废,剩余应收账款我们得怎么处理?我们已交的增值税还能退回来吗? 对于剩余应收账款,公司应视为坏账损失进行处理,已交的增值税一般不能直接退回的,你都开了发票了。除非你按75折开 专业指导-壹新老师 2025-09-26 13:45 36次浏览 公司车辆过户,过户市场开错发票,需要公司先入账冲红,公司这边应该怎么操作 同学你好,你们是销售方是吧,公司可登录电子税务局,进入【我要办税】—【开票业务】—【红字发票开具】,选择【红字发票确认信息录入】,录入相对应的蓝字发票信息后提交《红字发票信息确认单》。若对方已进行入账确认,公司还需在【红字发票确认信息处理】中对对方提交的《确认单》进行确认或等待对方确认公司提交的《确认单》,确认通过后,由二级市场开票方点击对应的《确认单》开具红字发票。 专业指导-壹新老师 2025-09-26 13:44 27次浏览 老师,团建费需要怎么核算 同学是想具体核算什么呢,账务处理的话团建费是计入管理费用-福利费就可以了 专业指导-阿宝老师 2025-09-26 11:53 22次浏览 老师当月我销售q公司很多笔业务,如果他退回我不做红冲从下笔业务中扣出销售数量是不是也行 是的呢 专业指导-晶晶老师 2025-09-26 11:21 27次浏览 进项税额比销项税额多时,是不是就多余的进项不用勾选?勾选了就要申报? 1、可以勾选,勾选后,可以留抵到下个月用 2、也可以不勾选 专业指导-小刘老师 2025-09-26 11:21 24次浏览
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精华 老师这个是增值税附加税申报表的一块 这里的数据能说明啥呀 别的都没数 这部分增值税申报表数据显示:企业当期无销项税,进项税额47,983.96元全部转出;上期欠缴增值税940,438.65元,本期未新增或缴纳增值税,欠缴金额延续。 专业指导-晶晶老师 2025-09-24 16:16 66次浏览 精华 老师我们不交以前年度印花税,我企业会计准则,1230元,会计分录怎么写 这个金额很小,如果不超过收入的5%的话,出于重要性考虑直接计入当期损益即可 借:税金及附加 贷:银行存款 专业指导-阿宝老师 2025-09-25 09:43 46次浏览 精华 1. 财务费用的登记账本用哪个明细账本登记?课包里没有多栏式明细账本,怎么解决这个问题? 2. 如图,原始单据粘贴单下面两行如何填写,另最后一行的大小写金额输写方式麻烦您讲一下?另粘贴单是粘贴单方框里面吗,上面的日期要露出来吗? 3. 实操课程里面现支记账凭证在明细账本登记过后不需要在后面打✅吗?这一节视频里没讲,是否需要? 4. 图二,记账凭证最下面的一行哪个地方属于会计人员签名? 5. 图三,明细账的填写借贷的位置为什么登记贷方,最后余额前面还是填借不是贷? 1.如果财务费用的明细科目较少,例如只有利息、手续费两个,那么使用三栏式记账就足够了,这样可以减少账页的数量。 如果财务费用的明细科目较多,例如包括手续费、工本费、利息收入、利息支出、其他等,那么使用多栏式记账会更加合适。多栏式记账可以清晰地显示出各个明细科目的情况,便于管理和分析。 2.小写金额直接协商就可以的,大写金额前面空的这可以画圆圈里一个x 3.可以标记一下的哈 4.如果是会计制单会计记账的话就这两个就是会计签字的 5.支出的就是贷方,比如收到就是记借方,支出记贷方。银行账的余额肯定是借方的,因为有钱才可以花,没有钱怎么支出的。 专业指导-七七老师 2025-09-25 10:16 29次浏览 精华 老师没申报的工资 发放了 能当成本吗 用现金发的 怎样记账呢 工资一般都是先做发放了以后,再次月申报个税 专业指导-小刘老师 2025-09-23 13:18 76次浏览 精华 老师请问我公司支付一年的用友软件服务费,支付时借:预付账款一用友软件贷:银行存款每个月分摊时借:管理费用一技术服务费贷:预付账款,不通过长期待摊费用,这样可以不?是否符合税法规定呢?谢谢 虽然不太规范,但是还是可以 最好是走无形资产 借无形资产 贷银行存款 借管理费用-软件摊销 贷累计摊销 专业指导-小刘老师 2025-09-23 15:04 73次浏览 精华 老师,现在如果是这样的情况应该怎么做分录,我们是小规模物业公司,之前收业主装修押金1000,装修期间垃圾清运费和管理费(合成一块交的)共500(两个费用各一半)当时就开票了,现在退费因为业主未砸改没有垃圾清运的250,所以要和押金一起退返,我找到了当时开票的500全部红冲,又开了新的只管理费的250,现在这样怎么写分录呢 所以现在一共要退回1250元是么? 冲红500元发票的分录: 借:其他应收款 -500 贷:主营业务收入 (红字) 应交税费-应交增值税 (红字) 借:其他应收款 250 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 退款的时候: 借:其他应收款 1250 贷:银行存款 1250 专业指导-壹新老师 2025-09-19 15:33 82次浏览

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