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注册会计《公司战略与风险管理》第七章 内部控制
来源:之了课堂
2019-10-30 11:34:58

一、单项选择题 

1.下列说法错误的是( )。 

A.内部控制是一个实现目标的程序及方法 

B.内部控制要由企业中各级人员实施与配合 

C.内部控制提供的是绝对保证 

D.内部控制本身并不是目标 


2.下列各项不属于控制活动的是( )。 

A.授权审批控制 

B.财产保护控制 

C.预算控制 

D.风险应对 


3.下列关于组织架构设计应该采取的措施说法错误的是( )。 

A.企业应当根据国家有关法律法规的规定,明确董事会、监事会和经理层的职责权限、任职 条件、议事规则和工作程序,确保决策、执行和监督相互分离,形成制衡 

B.企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等,应由一人审批 

C.企业应当对各机构的职能进行科学合理的分解,确定具体岗位的名称、职责和工作要求等, 明确各个岗位的权限和相互关系 

D.企业应当制定组织结构图、业务流程图、岗(职)位说明书和权限指引等内部管理制度或 相关文件,使员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况,正确履行职责 


4.下列选项中,关于资金活动做法错误的是( )。 

A.甲企业委托具备相应资质的专业机构进行投资方案的可行性研究 

B.乙企业的投资方案发生了重大变更,新的投资方案可以不重新进行可行性研究 

C.丙企业要求严格按照预算要求组织协调资金调度,确保资金及时收付 

D.丁企业要求不得由一人办理货币资金全过程业务 


5.下列关于采购业务的措施中,说法错误的是( )。 

A.企业的采购业务应当集中,避免多头采购或分散采购 

B.企业除小额零星物资或服务外,不得安排同一机构办理采购业务全过程 

C.一般物资或劳务等的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同协议 

D.大宗采购应当采用直接购买的方式进行采购

......答案解析及更多题目请点击左侧下载按钮,下载试卷开始做题

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