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这300导致试算不平衡怎么办呢 检查科目设置:确认“屏风办公桌椅套装 2.2*0.8 米”是否应作为银行存款明细科目,若不应单独设,删除该科目重新按正确银行存款明细(如“建设银行”等合理分类 )录入,修正科目体系 。 专业指导-壹新老师 2025-08-21 14:17 15次浏览 在实际出纳工作中,同时出现银行和库存现金科目时,登记银行日记帐和现金日记账时应该怎么登记? 同时出现的话那就分别登记哈,该登记银行存款就登记银行存款,该登记现金就登记现金。 比如取现 借,库存现金贷,银行存款。 那么库存现金日记账就记增加,银行存款日记账就记减少。 专业指导-暖暖老师 2025-08-21 14:11 21次浏览 保存电子发票,需要打印发票吗 需要的,这个是原始凭证的 专业指导-七七老师 2025-08-21 14:08 19次浏览 老师 图片里边的哪些科目是挂帐呢 哪些科目是我们应该开给对方的发票 哪些科目是对方需要给我们的发票 潘玉芳的其他应付款在贷方是什么意思呢 需要给我们发票吗 还是我们给她开发票 1、这些数据是看不出来哪些是应该你们给别人开发票的数据的 2、可能你们的预付账款,可能是你们已经付款了对方没有给你们开发票 3、其他应付款的贷方表示你们应付未付的金额 4、看不出来哪些是你们要给对方开发票的哈 专业指导-小刘老师 2025-08-21 13:52 16次浏览 610141是怎么算出来的 单位部分是每个人871.63,计入管理费用的是7个人,871.63*7=6101.41 专业指导-小刘老师 2025-08-21 13:47 16次浏览 请问财务费用就记录在三栏式明细账里吗? 丁字账:我把实收资本(所有者权益类科目)记在财务费用(损益类科目)的背面是对的吗? 另外,再问您一个问题,三栏式明细账中一个预付账款(济南仁达物业)记在正面,我是否可以把另一个预付款(北京美好电器)记在背面呢?还是必须另起一页呢? 这种明细账一般是活页账,所以同学实际工作中不要写在背面,防止科目数量过多导致一页写不下的情况 专业指导-阿宝老师 2025-08-20 11:43 38次浏览
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精华 麻烦老师讲下这个金额怎么计算出来的呢?我是用结转损益里面的本年利润金额减去结转所得税的金额,但是金额对不起 是不是所得税费用结了两次,结转损益一般就结转了所得税费用了,不用特殊减去了。 专业指导-七七老师 2025-08-21 16:10 40次浏览 精华 老师:请问下我公司是小规模纳税人,给对方公司开普票,建资料时按照3%建档,开票时应选1%对吗?谢谢 可以的,现在的政策是减按1%的 专业指导-七七老师 2025-08-18 10:58 78次浏览 精华 老师,同为小规模纳税人,为什么图2在期末时,应交税费要结转为“营业外收入”。而图3,在期末产生应纳税额时,不需要额外做结转增值税分录,只需计提附加税税款即可? 图二的话因为是小规模而且开的是普通发票,如果季度收入不超30万,是可以不交增值税的,所以应交税费要结转为“营业外收入”。 图三的话虽然是小规模但开的是专用发票,只要开的专用发票,就需要交增值税哈,所以就不转营业外收入了,需要计提附加税哦。 专业指导-壹新老师 2025-08-18 15:39 52次浏览 精华 企业换名字了,税局里还是旧名字,该怎么变呢 登录电子税务局后,选择“我要办税”下的“综合信息报告”。在这里,找到并点击“身份信息报告”,然后选择“一照一码户信息变更”。 专业指导-小刘老师 2025-08-15 09:13 73次浏览 精华 老师,报销公司以外人员的火车票一般都能计入什么科目呀,都计业务招待费吗 - 若为业务洽谈、项目协作、客户维护等与经营直接相关的工作目的,按对应业务属性计入“销售费用-差旅费”或“管理费用-差旅费”; ​ - 仅当来访完全是纯招待性质(如专门邀请的商务宴请、休闲联谊等),且火车票是该招待活动的必要支出时,才可能计入“业务招待费”。 专业指导-晶晶老师 2025-08-15 14:28 68次浏览 精华 老师,为单位缴纳个税,有一管理层员工每月工资加奖金金额变化浮动并不大,但是这个月税率/预扣率从3%变成了10%是为什么 个税它是累计预扣法,从1月到12月一整年累积起来来计算的。所以随着他的应纳税所得额越来越多,他的税率就会跨档次递增。 专业指导-暖暖老师 2025-08-12 09:30 96次浏览

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