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发布于2025-08-08 14:49:4930次浏览
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老师,请问公司公账上的钱有哪些方法可以转到老板私账上 可以分红的 专业指导-七七老师 2025-08-08 14:48 18次浏览 老师,这个月多缴了税款,做账调整分录是 借:应交税费 100 预缴税费50 贷:银行存款。150 那老师下个月缴税,少缴税时候分录应该怎么写呢 本来下个月应交150,实际缴纳100 借应交税费150 贷银行存款100 贷预缴税款50 专业指导-小刘老师 2025-08-08 14:47 34次浏览 去年高速7月份的水费8月份转账到自来水厂账户,10月份出纳不小心又转了一次7月份的水费到水厂账户。现在查账查到了,自来水厂也入账了。经协商740元在今年7月份水费抵扣,7月份的水费4089元。发票应该怎样开 你们本来应该是转给水务公司但是转错到了水厂的账户了吗? 专业指导-圆融老师 2025-08-08 14:44 27次浏览 其他应收款可以用什么科目替代为什么 支付的保证金未来要退回。所以就是使用其他应收款科目的 专业指导-阿宝老师 2025-08-08 14:44 19次浏览 预付账款是不是只针对与供应商的提前支付款? 和应收账款^一样只针对与客户之间的交易款? 是的哈 专业指导-暖暖老师 2025-08-08 14:39 22次浏览 你好老师,请问充值1000送100收款时怎么做账务处理,消费时怎么做账务处理 收到充值借:银行存款/库存现金 1000元 贷:合同负债——充值本金 909.09元 贷:合同负债——赠送金额 90.91元 专业指导-暖暖老师 2025-08-08 14:30 19次浏览
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精华 老师,红冲临时停车收入的分录是 借:主营业务收入-临时停车收入 -500 贷:银行存款。 500 这样吗 是贷主营业务收入(-500) 专业指导-暖暖老师 2025-08-06 17:02 44次浏览 精华 老师,现在缴纳了24年残疾人就业保障金税费,这个分录应该怎么写?需要计提吗? - 计提时:借记“管理费用—残保金”科目,贷记“应交税费—应交残保金”或“其他应付款—残保金”科目。 ​ - 缴纳时:借记“应交税费—应交残保金”或“其他应付款—残保金”科目,贷记“银行存款”科目。 专业指导-晶晶老师 2025-08-06 08:56 45次浏览 精华 这 笔业务我是问云服装经贸有限公司。老师这一步会计分录就是我把这个票据又背书给了北京秀水。就这个步骤我都看不懂为啥是但应收票据。你看我写的分录就是我理解的那个样子。是我应该给北京秀水钱,那为什么变成应收票据了呢? 你收到的是张汇票,然后转让了这张汇票。这张汇票就是你将来收款的一个凭证,你把你的收款权益又转让给了你的供应商了,但是这张票据的金额不够。 打个比方你收到了一张20万的汇票,但是你需要支付30万的应付款,你就给了这20万的应收票据加10万的银行存款来支付你的应收账款,你看这样你能理解了吗? 专业指导-朵朵老师 2025-08-05 20:33 61次浏览 精华 老师您好,我公司是运输代理公司,一般纳税人,我是内账会计,我看7月份代理记账公司报的税是按开票的金额报的税,上月开票的不全是上月的业务,可能还有之前的业务,然后上月已经打到公司账户的收入也有没开票的,这些他就没有报税,我看不到他做的账,这种情况他的账是不是已开票数据作为收入,未开票的做预收处理,什么时候开票什么时间确认收入? 对的,同学理解是正确的,按照开票确认的收入 专业指导-阿宝老师 2025-08-06 10:23 35次浏览 精华 老师你好,公司有一个37岁的新入职的员工,他想要不交社保签实习劳务合同,这合理合法吗 不可以的哈,如果是入职职工就需要签订劳动合同,缴纳社保的 专业指导-七七老师 2025-08-06 15:25 45次浏览 精华 老师,我们是做租赁行业的,我们有个客户要定制装修,让我们帮他们装,但是我们经营范围没有装修,就开这么一次没事吧?还有开票类别是用建筑服务*装修费,还是用工程款?我们是一般纳税人,只能开9%的税率吧?不能用差额征税哈? 偶然一次是可以的,后续还需要有此类业务,就需要变更经营范围了,不能采用差额征税,开具 『建筑服务*装饰服务费』发票,税率9%,备注栏注明项目名称及施工地址。向主管税务机关临时说明情况并准备备查材料。 专业指导-朵朵老师 2025-08-04 20:40 75次浏览

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