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发布于2025-05-29 11:11:2918次浏览
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23年的货运物流成本发票,25年还能进行入账,进项发票勾选吗。23年未入过账 可以的 专业指导-晶晶老师 2025-05-30 13:45 35次浏览 老师您好,我有一个问题,就是线上店铺平台给我补贴,需要我给平台开发票,开票明细写的是现代服务服务费或者是现代服务推广服务费,这种情况的收入我记在什么科目下呢?分录该怎么写?,推广服务费和服务费这俩性质一样吗?企业所得税需不需要纳税调增? 如果咱们店铺主要是以卖货为主,那么这个补贴就入其他业务收入,推广服务费。这是咱的收入哈,它不存在所得税纳税调整的问题,因为这一块儿推广费不是咱的费用。 专业指导-暖暖老师 2025-05-30 13:45 28次浏览 利润表上面的营业收入,税金及附加期初余额怎么录啊下面这些余额期初怎么录啊 损益类期末全部转入本年利润没有余额,所以也没有期初余额的。 专业指导-七七老师 2025-05-30 13:44 29次浏览 老师,我想问下,我从公户转一万块钱给员工购买空调花费了5000块钱,员工那里还剩5000块钱,这五千块钱不用还回来公司了,留给员工下次购买东西的时候使用,请问怎么做账? 借:其他应收款 贷:银行存款 员工报销 借:管理费用 贷:其他应收款 此时其他应收款借方余额5000不用处理,以后报销再冲账 专业指导-阿宝老师 2025-05-30 13:43 25次浏览 老师,税务局自动带出来的工会经费与工资的金额算出来的不符合怎么办,如果应经按照税局带出来的缴纳了可以吗 你看看可以修改不,可以修改就修改为正确的数据 专业指导-小刘老师 2025-05-30 13:41 29次浏览 甲公司投资乙公司15万元,现在甲公司想要退出,那样之前做账的长期股权投资怎么处理 同学你好,甲公司退出乙公司投资时,长期股权投资账务处理需根据退出方式及核算方法(成本法 / 权益法)确定,核心为结转账面价值并确认处置损益,具体如下: 转让股权(出售给第三方) 成本法: 借:银行存款(实际收款) 贷:长期股权投资(账面余额) 贷 / 借:投资收益(差额) 权益法: 借:银行存款 贷:长期股权投资(各明细科目余额) 贷 / 借:投资收益(差额) 同时:结转其他综合收益、资本公积至投资收益。 专业指导-壹新老师 2025-05-30 12:19 23次浏览
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精华 请问小企业会计准则,补缴去年下半年房产税怎么做会计分录? 借利润分配~未分配利润 贷应交税费~应交房产税 借应交税费~应交房产税 贷银行存款 专业指导-晶晶老师 2025-05-28 13:11 45次浏览 精华 固定资产及累计折旧怎么做会计分录 1、购入不需要安装的固定资产,分录如下: 借:固定资产(含买价、运费、税费等) 应交税费——应交增值税(进项税额)(若可抵扣) 贷:银行存款/应付账款等 2、 按月计提折旧 分录:借:管理费用/销售费用/制造费用等(根据使用部门) 贷:累计折旧 说明: 管理部门使用:计入 “管理费用”; 销售部门使用:计入 “销售费用”; 生产车间使用:计入 “制造费用”(最终分摊至产品成本)。 专业指导-壹新老师 2025-05-28 14:50 25次浏览 精华 老师,现在做这个月的账,日期写发票日期,还是做账日期 发票的话可以月底一起做,计入31号,同学也可以根据自己的情况,只要做账日期不早于发票日期就可以的。 专业指导-七七老师 2025-05-28 09:43 38次浏览 精华 老师,客户通过银行码扫码打入公司账户40元,实际到账39.88元,扣除了手续费.12元,但是客户还有余款未转入,公司目前也没有开票,这个账务分录怎么做? 借银行存款 39.88 借财务费用-手续费 0.12 贷预收账款 40 专业指导-小刘老师 2025-05-27 09:52 57次浏览 精华 外贸企业,出口业务,小企业会计准则,有一笔出口,C&F方式,比如报关单里写运费100元,C&F总价1100元,但实际运输有优惠不光没交钱,还给了50,这样的话,会计分录怎么写 1.确认出口收入 C&F总价1100元需拆分为FOB收入和代垫运费: FOB价 = C&F总价 - 报关单运费 = 1100 - 100 = 1000元 代垫运费按报关单金额100元暂估入账 会计分录: 借:应收账款 1100元 贷:主营业务收入 1000元(FOB价) 其他应付款-应付运费 100元 依据C&F术语性质,运费属于代收代付,不计入企业成本。 2.实际支付运费时的差额调整 实际运输未支付现金,反而获得50元优惠: 相当于应付运费实际结算金额为 -50元(即运费倒挂) 需将原暂估的“其他应付款-应付运费”与实际结算差额调整至损益科目 会计分录: 借:银行存款 50元 其他应付款——应付运费 100元 贷:销售费用——运费 150元 (合计冲减运费150元) 专业指导-朵朵老师 2025-05-20 20:39 103次浏览 精华 老师,请问,装修费一共是22万,但是分几次支付,支付一次开一次的发票,请问怎么做摊销呀,是等支付完了一起做摊销吗? 可以按照每次支付先进行摊销,支付一次再汇总一次按照汇总后的金额摊销 专业指导-阿宝老师 2025-05-20 10:14 95次浏览

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