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发布于2024-12-02 13:54:5864次浏览
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1、咨询服务公司的收入就是收取咨询服务费,成本就是咨询师每位员工的工资薪金,租金应该也算成本吧,费用就是水电费,办公费,是这样吗? 2、咨询公司没有库存商品那结转成本分录:借:主营业务成本,贷:什么科目?

1是的 2借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 专业指导-阿宝老师 2025-01-13 13:57 30次浏览

老师这样申报是对的吗

是对的 专业指导-萍萍老师 2025-01-13 13:54 28次浏览

一个新开小规模纳税人的咨询公司,就一套账,收取咨询费为主营业务收入,如果收到货款时票也开了:分录是不是借:银行存款,贷主营业务收入,应交税费_应交增值税,如果收到货款时没开票分录是不是:借:银行存款,贷:预收账款,后面在补开发票的分录是不是:借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费_应交增值税

是的,都是对的 专业指导-萍萍老师 2025-01-13 13:53 27次浏览

这个地方,不是很懂,简易计税不应该是2525000➗(1+5%)*5%吗,那个差额征税又是啥意思

国家税务总局关于发布《纳税人转让不动产增值税征收管理暂行办法》的公告 (国家税务总局公告2016年第14号) 一般纳税人转让其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法计税,以取得的全部价款和价外费用扣除不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算应纳税额。 是上面这个政策,差额是指扣除了不动产购置原价 专业指导-萍萍老师 2025-01-13 13:53 21次浏览

老师,利润表上营业收入包括了主营业务收入和其他业务收入是吗

对的 专业指导-七七老师 2025-01-13 13:52 15次浏览

老师企业会计准则利润表的本期数是填季度3个月的合计数是吗

是的哈 专业指导-阿宝老师 2025-01-13 13:51 21次浏览
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精华

待抵扣进项税当月结转还是第二个月结转

认证时结转 借应缴税费,应交增值税,进项税额 贷应缴税费,应交增值税,待认证进项税额 专业指导-晶晶老师 2025-01-13 11:56 22次浏览
精华

老师 房地产开发公司 跟客户签订的购房合同需要报印花税吗?什么时间报?是签订合同时,还是完成房产交付开了发票后再交印花税?

按产权转移书据来哈。签订合同时候来交 专业指导-小刘老师 2025-01-10 08:56 34次浏览
精华

老师,总支出,总收入是在报表里怎么看呢?

可以通过利润表查看 比如营业收入加上营业外收入为总收入。 成本,费用,税金,营业外支出为总支出 专业指导-晶晶老师 2025-01-09 09:16 42次浏览
精华

老师,员工拿着电费发票来报销,是不是只能用公司公户转账给他。还有是我激活账户,股东往公户里打了一万块钱,没有备注投资款,我可以给他记到实收资本吗

一般报销就是公户支付的。 股东没有备注投资款是不能计入实收资本的,只能计入其他应付款 专业指导-阿宝老师 2025-01-06 14:26 38次浏览
精华

你好,黑龙江绳开票软件用的是什么软件

现在都是在电子税务局官方网站直接开票即可 专业指导-晶晶老师 2025-01-08 10:41 26次浏览
精华

老师,公司是小规模季度申报,10月开始给老板姐姐买社保,当时造了她的工资表,10月底缴纳10月当月社保的时候社保个人部分加了她的费用,实际是不是不用加他的费用呀?直接把她个人承担的部分写到公司的管理费用-社会保险费里面?因为是当月缴纳当月社保代账没有计提分录

交社保的时候 比如公司部分500,个人部分200 借管理费用-社保 500 借其他应付款-个人社保部分200 贷应付职工薪酬-社保500 借应付职工薪酬-社保500 贷银行存款700 工资表只做个人部分的200 借管理费用-工资 200 贷应付职工薪酬-工资 200 借应付职工薪酬-工资 200 贷其他应付款-个人社保部分 200 专业指导-小刘老师 2025-01-07 11:52 114次浏览
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