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发布于2024-09-09 11:25:01144次浏览
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建筑业 安措费和民工工资有什么区别,不都是预收甲方工程款吗,为什么安措费挂合同负债,而民工工资走的是应付账款 预收甲方工程款要怎么区分,哪些该挂合同负债呀,老师~~~~有点晕菜了 1. 安全文明施工措施费(安措费) 这是指在工程项目中,专门用于确保施工安全、作业环境健康、现场管理文明有序的一笔强制性费用。它的存在是为了防止安全事故发生,减少对周围环境和公众的影响。 主要用途: 安全方面:安全防护用品(安全帽、安全带、安全网)、临边洞口防护、施工用电安全设施、消防器材、安全警示标志、安全培训与演练等。 文明施工方面:施工现场围挡、大门、五牌一图、场地硬化、防尘降噪措施、垃圾清运、厕所浴室等临时设施。 关键点:这笔钱不能直接发给工人,也不能用于购买材料、发放工资等其他用途。它必须用于指定的安全文明施工项目。 2. 民工工资(农民工工资) 这是建筑工人(农民工)为其提供的体力或技术劳动,依法应当获得的货币报酬。这是他们养家糊口的基本收入。 主要构成:基本工资、加班费、奖金、津贴等。 关键点: 优先支付权:在法律上,农民工工资债权具有优先性。即使项目亏损或发包方拖欠工程款,施工单位也必须优先足额支付农民工工资。 直接支付:为了避免被包工头层层克扣,现在严格推行总承包单位通过专用账户直接代发到农民工本人银行账户的制度。 严禁挪用:建设单位拨付的工程款中的人工费用部分,必须优先进入工资专用账户,用于发工资,绝不能与安措费或其他费用混同,更不能挪用去购买材料或设备。 专业指导-小刘老师 2026-01-13 14:41 15次浏览 老师 公户私下收个人钱 没给开发票 银行记账应该咋写合适 是收的是什么款,货款吗还是其他什么款 专业指导-小刘老师 2026-01-13 14:40 18次浏览 各省份报销标准从哪里查 从各省的财政厅官方网站查询 专业指导-晶晶老师 2026-01-13 14:38 20次浏览 老师,若竣工交房,工程款未结清,可以用未开票预估的验工计价计入预估会计成本核算吗?还是要怎么处理? 可以的 专业指导-晶晶老师 2026-01-13 14:37 21次浏览 有房产税和土地使用税,每个季度都申报,但是一直欠税,是不是每个季度都需要做计提的分录 对的哈需要计提的 专业指导-七七老师 2026-01-13 14:36 21次浏览 老师,有一个小规模纳税人公司十年前成立的,因人员都不懂财务一直没有做账,税务平台报税基本就是开票有增值税和所得税就交,也没做过成本,法人的工资个税申报也是有时报有时不报(从去年十月开始倒是有申报),因是自己家亲戚的公司,我了解情况后想把公司的账目捋出来,之前的基本就是开票、回款,基本没有取得发票工资也没做成本。但之前收到开具发票项目的回款后就直接转给个人了,报税时平台的财务报表也是随便写的,但每年业务量不大,尤其2024年和2025年,之前没有账目,回款收到后直接转给个人(财务负责人或法人),没有做工资成本,这种情况最好的处理方法是什么?是否可以把之前的工资补之前的成本,然后让转到个人名下的款合理化? 你是什么时候接到的账务 专业指导-小刘老师 2026-01-13 14:36 28次浏览
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精华 老师,我们是小规模物业公司,上个季度给1个业主的停车费是给了手撕票600就没开电子发票,但是当时报上季度未开票收入里是把这个业主的571.43收入报了,但是账上忘记把这600结转收入了,相当于当时报了税但是收入571.43没确认,老师现在账上怎么办呢 直接补记一笔收入,把当时漏记的600元手撕票停车费确认了就行。 专业指导-晶晶老师 2026-01-06 15:53 167次浏览 精华 老师:我公司购买的生产用的固定资产,在10月及11月计提2个月折旧,在11月份时调换机器补了差价,对方在今年l月5日时把之前购的固定资产开的电子普票红冲,重新开的电子普票,请问我如何账务处理呢?谢谢 12月做账 冲销之前的固定资产入账分录和折旧分录 然后按照新购买的固定资产重新入账计入固定资产,把1月收到的发票放在12月的这个凭证后面即可 专业指导-阿宝老师 2026-01-06 11:08 85次浏览 精华 老师,我的个体户在进行季度个税申报,请问收入总额,要填图中哪个金额?A还是B?如果是A的话,是怎么计算出来的? a这个数据是个系统测算的数据,这个不为准的,改一下改成b就可以的 专业指导-阿宝老师 2026-01-06 09:51 97次浏览 精华 地上露天停车场不具备房屋形态不征收房产税,如果是有简易的彩钢棚那种算具有房屋形态吗?需不需要征收房产税? 简易彩钢棚的停车场一般不用交房产税。 因为房产税里的 “房产” 得是那种有屋顶、有围墙(或柱子围起来)、能遮风挡雨、能让人在里面活动的封闭空间。而简易彩钢棚通常就一个顶棚,没封闭的围挡,不算正经 “房屋”,所以不用交。 专业指导-壹新老师 2025-12-29 10:45 93次浏览 精华 之前预借差差旅费。分录是借其他应收款1500贷库存现金1500。现在回来报销分录不应该是这样吗? 借管理费用1882带其他应收款1500其他应付款382? 382用现金支付了,所以计入库存现金 专业指导-晶晶老师 2025-12-25 13:53 184次浏览 精华 老师,我们跟个人签劳务合同,帮他代扣代缴了个税后支付了劳务费,但是个人没有开票给公司,这种需要开发票吗? 你们代扣了个税,申报了,可以不开发票哈 专业指导-小刘老师 2025-12-25 14:58 146次浏览

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